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我院制定《基建维修项目审计办法》

更新时间:2012-01-30      浏览:3006次
    内部审计是医院内部控制的重要组成部分,通过对内部控制制度和管理效能进行审计,能找出管理方面存在的薄弱环节,提高管理水平,促进单位经济效益和社会效益的提升。
    医院审计的范围包括以下几个方面:组织内部控制系统的恰当性、有效性;财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性;经营活动的效率和效果;资产的保全情况;对法律、法规及政策、计划的遵守、执行情况。
    根据“三甲医院”创建的要求和实际操作过程中存在的问题,为了进一步实施审计的监督作用,客观地反映基建项目(含零星工程)的工程量、材料、取费是否真实,并引起有关部门和施工方的重视,对基建维修项目审计的重视,因此结合我院实际情况,制定了关于《徐州市东方人民医院基建维修项目审计办法》,规定了工作流程和操作办法,为审计工作规范化管理奠定了基础。